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老師8月公司的增值稅,9月銀行扣的款,那我8月做賬應(yīng)該怎么寫分錄。是一般納稅人,內(nèi)賬,老板要求做8月的成本。謝謝

84784955| 提問時(shí)間:2023 09/16 16:27
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職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 09/16 16:28
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