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老師 您好 我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 可以享受進項稅 加計抵減5% 比如8月銷項稅1000 進項稅500 進項稅加計5% 進項稅加計5%金額25 的會計分錄怎么做呢 謝謝
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速問速答借應(yīng)交稅費-增值稅-加計扣除 25
貸其他收益25
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 25
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-加計扣除 25
2023 09/15 17:26
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