問題已解決

指定@郭老師回答,謝謝啦,我們中秋節(jié)給職工發(fā)的錢,這個(gè)下月報(bào)個(gè)稅時(shí)候也要并入工資薪金里面嗎?

84785028| 提問時(shí)間:2023 09/15 13:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不好意思,我接了 需要并入工資薪金里面的
2023 09/15 13:59
84785028
2023 09/15 13:59
我接手了一家酒店的賬 主要經(jīng)營(yíng) 酒店住宿、茶樓、棋牌、部分土特產(chǎn) 老板讓我給他從今年1月開始做 我其實(shí)是不是只需要用到她給我現(xiàn)在的數(shù)據(jù)就行 不用從1月開始做?
小菲老師
2023 09/15 14:00
同學(xué),你好 老板讓我給他從今年1月開始做 那你就要從1月開始做的
84785028
2023 09/15 14:04
你好,中秋節(jié)發(fā)給員工的錢,需要并入工資薪金一起申報(bào)個(gè)人所得稅。 那我做賬的時(shí)候直接借管理費(fèi)用-工資,代應(yīng)付職工薪酬,然后借應(yīng)付職工薪酬代銀行存款,還是通過職工福利呢?
小菲老師
2023 09/15 14:06
同學(xué),你好 用這個(gè)科目:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
84785028
2023 09/15 14:09
借管理費(fèi)用-福利費(fèi),代應(yīng)付職工福利-福利費(fèi),然后借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),代銀行,這樣嗎老師?
小菲老師
2023 09/15 14:09
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785028
2023 09/15 14:32
本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)不用交稅,形成留底,如何做賬
小菲老師
2023 09/15 14:33
同學(xué),你好 不用特別做賬的,就放在賬上
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