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上個月收入錯誤,不作收入記賬。將上個月主營業(yè)務(wù)收入科目調(diào)整后,報表中出現(xiàn)總收入對不上,有差額,是什么情況。分錄錯了嗎

84784954| 提問時間:2023 09/14 15:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,我看看你做的分錄是啥
2023 09/14 15:42
84784954
2023 09/14 15:44
上個月收入借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——銷項稅,本月做相反分錄。出現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入有差額。利潤表也不一樣。什么情況。
小鎖老師
2023 09/14 15:47
你是不是最后沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊
84784954
2023 09/14 15:50
是當(dāng)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?也不對啊,結(jié)轉(zhuǎn)前我要先看科目余額表的,數(shù)據(jù)不對,我就不可能結(jié)轉(zhuǎn)。難道結(jié)轉(zhuǎn)后,數(shù)據(jù)就是對的嗎?比如本月銷售收入93萬,結(jié)轉(zhuǎn)后本月收入報表93萬,但主營業(yè)務(wù)收入因為調(diào)賬100萬,出現(xiàn)差額。
小鎖老師
2023 09/14 15:58
對,有可能就是因為這個情況
84784954
2023 09/14 16:05
上個月主營業(yè)務(wù)收入是平的,與納稅申報表收入也對的上數(shù)據(jù)。這個月調(diào)了一下主營業(yè)務(wù)收入反分錄借方170萬,當(dāng)月收入93萬,月底主營業(yè)務(wù)收入余額就為借方77萬。難道需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后收入再是和納稅申報表收入是對的嗎?老師你看看什么情況。
小鎖老師
2023 09/14 16:07
對,必須結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤以后,這樣才會和未分配利潤,報表平
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