問(wèn)題已解決
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第19欄次和20欄次本期免稅額數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶入的嗎
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
嗯嗯,是的
2023 09/14 11:12
84785002
2023 09/14 11:14
那我免稅銷(xiāo)售額13989.48,稅額顯示是419.68,我實(shí)際開(kāi)票數(shù)14129.37票面顯示稅率是1%這個(gè)表上稅額419.68是怎么來(lái)的呢
小菲老師
2023 09/14 11:15
同學(xué),你好
截圖給我看一下
84785002
2023 09/14 11:15
表上免稅額419.68是怎么算出來(lái)的
小菲老師
2023 09/14 11:17
同學(xué),你好
截圖給我看一下
84785002
2023 09/14 11:18
發(fā)過(guò)去了您看到了嗎
小菲老師
2023 09/14 11:18
同學(xué),你好
這邊沒(méi)有收到哦
84785002
2023 09/14 11:19
這個(gè)表能看到嗎
小菲老師
2023 09/14 11:20
同學(xué),你好
這是按照3%算的
84785002
2023 09/14 11:21
那開(kāi)票是1%為什么按3%算呢
小菲老師
2023 09/14 11:23
同學(xué),你好
你是填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面的,是免3%的
84785002
2023 09/14 11:23
我填錯(cuò)了嗎
小菲老師
2023 09/14 11:25
同學(xué),你好
你是要享受什么優(yōu)惠呢??
84785002
2023 09/14 11:28
這個(gè)是21年開(kāi)的票這個(gè)小規(guī)模當(dāng)時(shí)的優(yōu)惠政策就是按1%,但是我一年一共就開(kāi)這一萬(wàn)多然后又給免了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)增值稅和所得稅里面的增值稅不符我不知道哪里錯(cuò)了,這個(gè)表這樣填對(duì)不對(duì)
小菲老師
2023 09/14 11:40
同學(xué),你好
你應(yīng)該填在11欄
84785002
2023 09/14 11:47
我打12366他說(shuō)個(gè)體戶(hù)填11欄企業(yè)填10欄,這樣填的不對(duì)嗎,還有就是會(huì)算清繳我這個(gè)發(fā)生免稅了會(huì)算清繳應(yīng)該填哪張表呢
小菲老師
2023 09/14 11:49
同學(xué),你好
以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的說(shuō)法為準(zhǔn)
84785002
2023 09/14 11:58
那免稅的這個(gè)數(shù)應(yīng)該填在所得稅哪個(gè)表的那一欄里呢
小菲老師
2023 09/14 12:00
同學(xué),你好
個(gè)體戶(hù)填11欄企業(yè)填10欄
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