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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:您好!購入原材料未取得發(fā)票,首先按暫估入庫,過幾個月后收到發(fā)票,發(fā)票金額與暫估入庫金額不一致,可以先用沖銷暫估會計(jì)分錄(紅字金額)沖銷嗎?然后再來與發(fā)票金額入庫做藍(lán)色的會計(jì)分錄嗎?老師:如果先暫估入庫,然后跨年才來發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?老師:如果先暫估入庫,然后跨年才來發(fā)票,也可以先紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄,這樣做嗎?
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速問速答你好,學(xué)員
先暫估,然后沖回暫估,按照發(fā)票重新做賬的
2023 09/14 11:01
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