問(wèn)題已解決
貿(mào)易公司8月出口一單貨物,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)的是專(zhuān)票并且稅率是13%,那我9月現(xiàn)在來(lái)紅沖,現(xiàn)在再重新開(kāi)具0%的普票,那我8月所屬期增值稅全部按內(nèi)銷(xiāo)填寫(xiě)收入,9月所屬期申報(bào)增值稅,出口那筆再做免稅收入可以么?
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速問(wèn)速答對(duì)的,是的,是這么多。
2023 09/13 10:46
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