問(wèn)題已解決

老師你好,我本月應(yīng)交的稅金和已交的稅金老師你好,我8月份要繳納增值稅應(yīng)該如何做分錄

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/12 17:03
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,或者應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。
2023 09/12 17:05
84785038
2023 09/12 17:19
我表述錯(cuò)誤了,我是8月的賬,九月申報(bào)繳納
84785038
2023 09/12 17:20
是借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 貸:未交增值稅 嗎
王雁鳴老師
2023 09/12 17:28
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。另外再加一個(gè),借:銷(xiāo)項(xiàng),貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)。
84785038
2023 09/12 17:32
那我們單位有預(yù)交稅金的情況,這種怎么辦呢
84785038
2023 09/12 17:33
做你后面這個(gè)憑證就平不了
王雁鳴老師
2023 09/12 17:36
同志學(xué)你好,預(yù)交的稅金,借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,貸;銀行存款。等應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方有余額時(shí),借:稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅。就行了。
王雁鳴老師
2023 09/12 17:39
同學(xué)你好,如果做后面的憑證不平了,就是有預(yù)繳的增值稅了。
84785038
2023 09/12 17:39
反正科目要結(jié)平就對(duì)了,是吧
王雁鳴老師
2023 09/12 17:41
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
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