問題已解決

有誰知道勞務(wù)派遣公司在申報時,附表一沒有填寫扣除額;附表三沒有填寫發(fā)生額,這個會不會影響主表呀。因?yàn)閯偨佑|此行業(yè),當(dāng)里申報一看,銷售額及稅額都對,就沒去多想點(diǎn)申報了。后來聽了學(xué)堂課程,才知道要填寫這兩個數(shù)據(jù)。

84784957| 提問時間:2023 09/12 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你是差額計稅的嗎?差額計稅的必須填寫的,你看一下你發(fā)票怎么開的。
2023 09/12 14:59
84784957
2023 09/12 15:08
是差額征稅的。因沒接觸過,已申報,但聽學(xué)堂課程說一般納稅人還要填寫附表一及附表三這兩個數(shù)據(jù)。
84784957
2023 09/12 15:10
老師,就是把發(fā)票備注欄上差額征稅金額填寫上去就可以了,想問的是這兩個數(shù)據(jù)如果沒填寫上去好象不會影響要交的增值稅,對吧。
郭老師
2023 09/12 15:10
你好,影響你交稅的,你不填寫這個扣除項(xiàng)目,它就按照你不含稅的金額乘以稅率直接繳納了。
84784957
2023 09/12 15:13
老師,好象不會的。因?yàn)榘l(fā)票開了,系統(tǒng)直接數(shù)據(jù)就導(dǎo)入附表中,要交的稅直接自動填寫這么表中的。如果稅交多了,我當(dāng)時申報應(yīng)該也發(fā)現(xiàn)了。就因?yàn)樽约簺]接觸過,一看主表及附一所顯示的稅與發(fā)票一樣,就直接點(diǎn)擊申報了。
郭老師
2023 09/12 15:15
你的銷售額是不是填寫錯了?你直接是按照發(fā)票的稅額/稅率填寫的銷售額。
郭老師
2023 09/12 15:15
你應(yīng)該填寫的是你發(fā)票上面的不含稅銷售額作為銷售額。
84784957
2023 09/12 15:19
簡易計稅辦法計稅銷售額是系統(tǒng)自動生成的,我看了一下,是按發(fā)票不含稅銷售填寫的
郭老師
2023 09/12 15:20
那不對,不含稅的金額乘以5%和收入減成本除以1.05乘以5%,絕對不一樣的,你自己再算一下的,如果你覺得一樣,你就這樣做
84784957
2023 09/12 15:24
不理解哦
郭老師
2023 09/12 15:25
發(fā)票金額100 稅額100-80)/1.05*5% 差額扣除80。 就想知道你填寫了100之后,你的稅額是等于100乘以5%,能和上面的發(fā)票稅額能一致嗎?能一致的話,你怎么算出來的?
郭老師
2023 09/12 15:25
不理解的話,哪一個不理解請指出來可以嗎?說了一堆呀
郭老師
2023 09/12 15:25
說了一堆你,結(jié)果來了一句不理解
84784957
2023 09/12 15:43
老師,我剛看了自己的申報表。因?yàn)闆]填寫本期發(fā)生額是0,如果我補(bǔ)填寫,就是發(fā)票上差額征稅可扣減的數(shù)字,相減的話剛好也是應(yīng)交的增值稅。
郭老師
2023 09/12 15:56
你好,建議你去修改你發(fā)票上面的開的差額,你就去修改一下的。如果你發(fā)票上面不開差額的,你就不用管了。
84784957
2023 09/12 16:03
好的,謝謝老師指點(diǎn)。
郭老師
2023 09/12 16:06
不要客氣,工作愉快。
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