問題已解決
前幾個月,因供應(yīng)商成了黑戶,稅局要求我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月又通知我們之前做了進項稅額轉(zhuǎn)出的現(xiàn)在又可以抵扣了。請問,這個稅金填增值稅報表的哪一項?
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速問速答你好,你稅務(wù)局那邊給你修改的,當(dāng)時在其他里面填寫的嗎?他應(yīng)該填寫復(fù)數(shù),自己申報不了。
2023 09/12 11:27
84784966
2023 09/12 11:28
當(dāng)時填的其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形23b
郭老師
2023 09/12 11:29
你好,現(xiàn)在填寫負數(shù)的。
84784966
2023 09/12 11:31
負數(shù)填了審核不通過
郭老師
2023 09/12 11:32
你好,讓你稅務(wù)局那邊給填寫
84784966
2023 09/12 11:33
好的,謝謝!
郭老師
2023 09/12 11:34
不用客氣,工作愉快。
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