問題已解決

前幾個(gè)月,因供應(yīng)商成了黑戶,稅局要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月又通知我們之前做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的現(xiàn)在又可以抵扣了。請(qǐng)問,這個(gè)稅金填增值稅報(bào)表的哪一項(xiàng)?

84784966| 提問時(shí)間:2023 09/12 11:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你稅務(wù)局那邊給你修改的,當(dāng)時(shí)在其他里面填寫的嗎?他應(yīng)該填寫復(fù)數(shù),自己申報(bào)不了。
2023 09/12 11:27
84784966
2023 09/12 11:28
當(dāng)時(shí)填的其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形23b
郭老師
2023 09/12 11:29
你好,現(xiàn)在填寫負(fù)數(shù)的。
84784966
2023 09/12 11:31
負(fù)數(shù)填了審核不通過
郭老師
2023 09/12 11:32
你好,讓你稅務(wù)局那邊給填寫
84784966
2023 09/12 11:33
好的,謝謝!
郭老師
2023 09/12 11:34
不用客氣,工作愉快。
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