問題已解決

老師:你好,麻煩幫我看一下這筆業(yè)務(wù),是門店與總公司的往來,我發(fā)現(xiàn)不對,但是又不知道怎么調(diào)整,麻煩老師幫我看看

84785026| 提問時間:2023 09/11 11:28
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您是您門店 上月掛賬 借:管理費用404 貸:其他 應(yīng)付款 404 本月門店付錢了 借:其他 應(yīng)付款 404 貸:銀行存款 404
2023 09/11 11:41
一休哥哥老師
2023 09/11 11:41
您覺得有什么問題
84785026
2023 09/11 13:33
我們沒有付錢,是跟總部掛往來款,這筆404是領(lǐng)導(dǎo)用餐產(chǎn)生的費用
一休哥哥老師
2023 09/11 14:09
上月掛賬 借:管理費用404 貸:其他 應(yīng)付款 404 您們要是不付錢,這個往來賬沖不了
一休哥哥老師
2023 09/11 14:09
您個別報表上的往來404 就一直會掛著
84785026
2023 09/11 14:16
我們就是每個月要對往來,這筆404應(yīng)該是我們收到的,應(yīng)該抵減往來款才對,但是我這樣做出來感覺哪里做錯了
一休哥哥老師
2023 09/11 14:43
我看您的總公司掛的是其他應(yīng)付 404貸方
一休哥哥老師
2023 09/11 14:44
您的下面的圖片是門店的掛賬,根本就沒有借方 404
一休哥哥老師
2023 09/11 14:45
按照道理來說 總公司掛 貸方 門店掛 借方 這樣才是核對清楚的
84785026
2023 09/11 15:26
由于是7月份產(chǎn)生的費用,當時總部已經(jīng)關(guān)賬了,我就用這個其他應(yīng)付款來過度的,但是這個月總公司掛過來的時候我發(fā)現(xiàn)跟總部余額不一致
一休哥哥老師
2023 09/11 16:29
您發(fā)現(xiàn)查多少了 就差404這個數(shù)據(jù)嗎
一休哥哥老師
2023 09/11 16:30
7月份要是沒有做進去,您在8月份補做進去
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