問題已解決

老師麻煩看下這筆業(yè)務(wù)的分錄對(duì)不對(duì)

84785013| 提問時(shí)間:2023 09/09 14:59
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,老師看了是對(duì)的
2023 09/09 15:06
84785013
2023 09/09 15:15
不是應(yīng)該 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:無形資產(chǎn)攤銷嗎 為什么是預(yù)付呢
冉老師
2023 09/09 15:18
這個(gè)不是無形資產(chǎn)的 是前期提前支付的,先計(jì)入預(yù)付賬款的,后期攤銷的,
84785013
2023 09/09 15:21
老師能說清楚一點(diǎn)嗎 我還是有點(diǎn)不明白
84785013
2023 09/09 15:22
他1月份不是已將付過了嗎 怎么3月份 還要做預(yù)付
冉老師
2023 09/09 15:22
因?yàn)檫@個(gè)屬于待攤費(fèi)用的,不是無形資產(chǎn) 前期支付 借預(yù)付賬款或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 未來按期攤銷費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785013
2023 09/09 15:33
好的 我知道了 謝謝您了
冉老師
2023 09/09 17:30
不客氣,學(xué)員,周末愉快
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