問(wèn)題已解決

我們是一家貿(mào)易型企業(yè),收取對(duì)方銷售商品款項(xiàng)200萬(wàn),開(kāi)具了200萬(wàn)的專票,同時(shí)收取了10萬(wàn)優(yōu)質(zhì)費(fèi),這部分優(yōu)質(zhì)費(fèi)未開(kāi)發(fā)票,提供了收款收據(jù),那這樣會(huì)計(jì)上如何做賬,增值稅申報(bào)上這部分優(yōu)質(zhì)費(fèi)要提現(xiàn)嗎?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/08 22:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,優(yōu)質(zhì)費(fèi)這部分需要視同銷售繳納增值稅的
2023 09/08 22:13
84785000
2023 09/08 22:16
那會(huì)計(jì)分錄如何做呢??jī)?yōu)質(zhì)費(fèi)
小鎖老師
2023 09/08 22:30
優(yōu)質(zhì)費(fèi)是收取的,直接做收入的這個(gè)
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