問(wèn)題已解決

當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/08 16:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)繳稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023 09/08 16:15
84785005
2023 09/08 16:57
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額,這個(gè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是指當(dāng)期認(rèn)證的那部分進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;這個(gè)不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額,是什么意思。
郭老師
2023 09/08 16:59
就是你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不能加計(jì)扣除。
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