問(wèn)題已解決
公司征稅率和退稅率都是13%,8月份發(fā)生一筆出口業(yè)務(wù)23萬(wàn),9月份收到出口退稅金額3萬(wàn)元,8月和9月分別怎么做賬
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速問(wèn)速答你好,學(xué)員,8月,借:應(yīng)收賬款23,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023 09/08 14:53
施巧云老師
2023 09/08 14:54
9月:借:銀行存款3,貸:其他應(yīng)收款-出口退稅3
84784979
2023 09/08 14:55
想咨詢(xún)稅怎么做賬
施巧云老師
2023 09/08 14:56
你好,學(xué)員,你公司是生產(chǎn)企業(yè)還是貿(mào)易公司,你說(shuō)的稅是怎么申報(bào)嗎
84784979
2023 09/08 14:56
8月份月底稅需要怎么記賬,以及9月份收到退稅款以后又怎么做賬
84784979
2023 09/08 14:57
生產(chǎn)企業(yè)
84784979
2023 09/08 14:58
公司第一次發(fā)生出口業(yè)務(wù),我想知道關(guān)于稅,這筆業(yè)務(wù)怎么做憑證
84784979
2023 09/08 15:01
8月底需要計(jì)提這個(gè)稅費(fèi)嗎,借:其他應(yīng)收款—出口退稅 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)3
施巧云老師
2023 09/08 15:04
你好,學(xué)員,你按以下進(jìn)行做分錄
1,貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷(xiāo)售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等),
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等);
2,月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會(huì)計(jì)處理:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出);
3,月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:
借:其他應(yīng)收款-出口退稅款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵稅額"做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時(shí),
借:銀行存款,
貸:其他應(yīng)收款-出口退稅款
84784979
2023 09/08 15:08
老師,第二個(gè)分錄,金額應(yīng)該是多少呢
84784979
2023 09/08 15:10
是進(jìn)項(xiàng)稅額-銷(xiāo)項(xiàng)稅額的差嗎?8月份進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額
施巧云老師
2023 09/08 15:10
你好,你公司征稅率和退稅率都是13%,可以不做這筆分錄的
84784979
2023 09/08 15:12
我們是不是只做1和3分錄就行
84784979
2023 09/08 15:20
貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷(xiāo)售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等),
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等)
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:
借:其他應(yīng)收款-出口退稅款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),
收到出口退稅款時(shí),
借:銀行存款,
貸:其他應(yīng)收款-出口退稅款
84784979
2023 09/08 15:20
我只需要做這三個(gè)分錄是嗎
84784979
2023 09/08 15:21
這樣應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅那個(gè)貸方金額就一直在賬上掛著嗎
施巧云老師
2023 09/08 15:29
月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
這一步也要
84784979
2023 09/08 15:39
這一步金額應(yīng)該是多少啊,3萬(wàn)嗎,那那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅貸方余額一直都在賬上掛著嗎
施巧云老師
2023 09/08 17:22
你好,學(xué)員,就是出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額
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