問題已解決
老師,就是用設(shè)備抵付前期采購原材料未付的款,分錄怎么寫合理呀
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速問速答同學(xué)你好
借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)清理
貸銷項
這樣
2023 09/08 14:03
84785021
2023 09/08 14:06
老師,我們沒給對方開票
84785021
2023 09/08 14:07
是不 不用寫銷項了
樸老師
2023 09/08 14:09
同學(xué)你好
要寫的哦
該交還得交
84785021
2023 09/08 14:13
好的,謝謝老師
樸老師
2023 09/08 14:15
滿意請給五星好評,謝謝
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