問題已解決

指定@郭老師回答,謝謝啦 怎么申請紙質數(shù)電發(fā)票?

84785028| 提問時間:2023 09/07 22:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
問下你稅務局 都是那邊定 我知道的青島還有四川還是重慶有 其他的都是電子的
2023 09/07 22:13
84785028
2023 09/07 22:18
位是小規(guī)模,不確定一季度是否超30萬,所以月末收入的分錄是 借:銀行存款 貸:收入,一季度結束后發(fā)現(xiàn)收入超30萬了,做了沖減收入的分錄 借:收入 貸:應交稅費,結果導致利潤表和總賬的收入數(shù)不一致,怎么處理啊
郭老師
2023 09/07 22:56
不管超沒超過,都是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅,不超過把它結轉到營業(yè)外收入。
郭老師
2023 09/07 22:56
你的主營業(yè)務收入需要是不含稅的銷售額,這個和你增值稅申報表里面的不含稅銷售額是一樣的。
84785028
2023 09/07 23:03
我們公司出售一輛車,2021年購入的二手車,當時不能抵扣進項稅,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納,這輛車賣了58 萬,請老師具體講一下 政策不允許抵扣的嗎 你們是簡易計稅的嗎 是的話3% 普票按2%繳納 就是不知道我們符不符合簡易計稅呀,我們是一般納稅人,21年買的這輛二手車
郭老師
2023 09/07 23:12
你好,你是一般計稅嗎?你平時開出去的稅率是多少?
84785028
2023 09/08 06:32
我們賣出去的這輛二手車不是我們開發(fā)票,是二手市場開具的發(fā)票
84785028
2023 09/08 06:34
2.你的主營業(yè)務收入需要是不含稅的銷售額,這個和你增值稅申報表里面的不含稅銷售額是一樣的。 總賬和利潤表 的差異部分 就是增值稅 的金額 老師 我知道收入應該是不含稅收入 一開始把增值稅金額加到了收入里面 一季度之后發(fā)現(xiàn)應該交稅 就把增值稅提出來 沖減收入 分錄是借:收入 貸:應交稅費 為什么總賬和利潤表的收入金額不一致呢 差異部分就是增值稅金額 這種情況要怎么處理呢
郭老師
2023 09/08 06:35
無票收入 那么麻煩干啥 直接安不含稅的來做就是了
84785028
2023 09/08 07:18
老師有兩個問題哦,標一下1,2呢
郭老師
2023 09/08 07:35
第一個無票收入 第二個 那么麻煩干啥 直接安不含稅的來做就是了
郭老師
2023 09/08 07:35
不一致你看一下你的主營業(yè)務收入是不是放到了借方
84785028
2023 09/08 09:07
對 收入放到了借方 老師那這種要怎么調整
郭老師
2023 09/08 09:08
把它放到帶方復數(shù)。
郭老師
2023 09/08 09:08
把它放到貸方負數(shù)。
84785028
2023 09/08 09:11
年度終了 本年利潤余額在貸方 ,需要賬務處理嗎 還是順延到下一年 需要結轉到利潤分配-未分配利潤 如果沒有結轉 會有什么影響
郭老師
2023 09/08 09:14
對的,是的,需要的,需要年末結轉,沒有結轉的你在今年補上。
84785028
2023 09/08 09:39
出租不動產(chǎn)預征繳納稅款是什么意思
84785028
2023 09/08 09:40
什么情況下需要預繳
郭老師
2023 09/08 09:41
你好,異地的房屋需要預交。
84785028
2023 09/08 10:29
如果跨年了 但是在匯算清繳前到 比如現(xiàn)在 暫估,明年月到票 ,那是到票的時候做賬 多結轉的 是不是要通過以前年度損益調整這個科目
郭老師
2023 09/08 10:32
對的,是的,是這么做的。
84785028
2023 09/08 11:01
暫估做的是 借 勞務 10 貸 應付10 然后結轉了 借 主營業(yè)務成本 10 貸 勞務 10 現(xiàn)在發(fā)票來了8 怎么做分錄
郭老師
2023 09/08 11:04
借應付賬款貸勞務成本10 借勞務成本,貸以前年度損益調整10 借勞務成本,貸應付賬款,8 借以前年度損益調整, 貸勞務成本8
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