問題已解決

老師們,我們建賬的時(shí)候把未分配利潤掛到其他應(yīng)付款科目了,現(xiàn)在要把它放到未分配利潤科目,是這樣做分錄嗎?借:其他應(yīng)付款,貸:未分配利潤

84784971| 提問時(shí)間:2018 01/17 14:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
2018 01/17 14:35
84784971
2018 01/17 14:38
是的,之前的會(huì)計(jì)把它掛在了其他應(yīng)付款那里
鄒老師
2018 01/17 14:40
你好,可以這樣做調(diào)整分錄
84784971
2018 01/17 14:41
@鄒老師:謝謝老師的指導(dǎo)!
鄒老師
2018 01/17 14:42
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~