問題已解決

老師們,我們建賬的時(shí)候把未分配利潤掛到其他應(yīng)付款科目了,現(xiàn)在要把它放到未分配利潤科目,是這樣做分錄嗎?借:其他應(yīng)付款,貸:未分配利潤

84784971| 提問時(shí)間:2018 01/17 14:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
2018 01/17 14:35
84784971
2018 01/17 14:38
是的,之前的會(huì)計(jì)把它掛在了其他應(yīng)付款那里
鄒老師
2018 01/17 14:40
你好,可以這樣做調(diào)整分錄
84784971
2018 01/17 14:41
@鄒老師:謝謝老師的指導(dǎo)!
鄒老師
2018 01/17 14:42
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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