問題已解決
本月的進項已入進項,但是月底并沒勾選抵扣完,到時候做進項轉(zhuǎn)出對吧?那我要交一部分稅。我應該先做繳稅的分錄還是轉(zhuǎn)出的啊。這個順序可以說一下嗎
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速問速答你好,你勾選了之后才能做鏡像,你沒有勾選的轉(zhuǎn)出
這個允許抵扣的嗎?
2023 09/07 12:25
84785045
2023 09/07 12:28
就是我購入憑票的時候做了進項,但是勾選事進項太多了,我只勾了一部分。剩余的一部分是不是要做轉(zhuǎn)出。后面有要交稅。找做哪個分錄
郭老師
2023 09/07 12:34
借應交稅費待認證,
貸應交稅費應繳增值稅進項
84785045
2023 09/07 12:36
哦,沒有勾選的進入待認證,勾選了的才是轉(zhuǎn)出哦。那我后面要補繳稅,我是先做這個分錄,后面再做繳稅分錄?怎么做
郭老師
2023 09/07 12:39
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅,
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
84785045
2023 09/07 12:42
老師,麻煩問問同一個單位的往來,有收入有支出,我用那個科目啊,他的摘要只是往來。我分不清是借錢還是還款??梢灾挥闷渌麘犊罨蛘咂渌麘湛钪械囊粋€嗎?
郭老師
2023 09/07 12:45
你好,你看一下先發(fā)生的哪個,如果先發(fā)生的收入,應收或者預收賬款。
郭老師
2023 09/07 12:45
不管發(fā)生了什么,業(yè)務都是通過這個科目來做。
84785045
2023 09/07 12:46
借款往來不是其他應付賬款或者其他應付賬款嗎
郭老師
2023 09/07 12:48
他先借你單位的,用其他應收款,你單位先借他的,用其他應付款。
84785045
2023 09/07 12:50
之前的人做的是預收預付賬款,如果我現(xiàn)在不調(diào)賬的話,用其他應付款這個按這個月發(fā)生的第一次業(yè)務來做哦
郭老師
2023 09/07 12:52
你好,可以的,可以這么做的。
郭老師
2023 09/07 12:52
你們怎么方便怎么來
84785045
2023 09/07 12:55
比如,借出,借:其他應收款,貸:銀行存款。收到,借:銀行存款,帶其他應收賬款????
郭老師
2023 09/07 12:57
對的,是的,是這么做的。
84785045
2023 09/07 13:00
之前他們用的預收預付賬款科目,是不是得等后面調(diào)賬,如果其他應收款發(fā)生赤字沒關系哦
郭老師
2023 09/07 13:03
你好,沒有關系,沒有關系,沒有關系啊。
84785045
2023 09/07 13:05
謝謝,很幸運遇見你。每次問了你的問題才有了思路。非常感謝
郭老師
2023 09/07 13:08
不用客氣,工作愉快。
84785045
2023 09/07 13:15
最后一個問題,如果我選定用其他應收款,一個新單位的借入還是借銀行存款,貸其他應收款。這個時候是赤子哦
郭老師
2023 09/07 13:17
是的是的。其他應付款屬于。
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