問題已解決

老師好,我們公司出租給別的公司 現(xiàn)在水電費都是開給我們公司的 是專票 現(xiàn)在要分攤水電費 請問老師怎么弄 要我們開具水電費發(fā)票給對方嗎?還是就出具分割單?

84785008| 提問時間:2023 09/06 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
Le,直接開分割單就行。
2023 09/06 16:49
郭老師
2023 09/06 16:49
沒有利潤的,開分割單就可以的。
84785008
2023 09/06 17:04
老師好 咱們學堂有這種分割單的模板嗎?因為供電局開給我們的是專票那稅額也要分割嗎 謝謝
郭老師
2023 09/06 17:06
可以參考這個的價稅合計分割,增值稅抵扣不了的
84785008
2023 09/06 17:11
那增值稅只能我們公司抵扣了對嗎? 這個分割單市場上有賣嗎 還是我自己根據老師發(fā)的這個做個電子檔的就行了 水電費的發(fā)票需要復印一張連同這個分割單一起給對方嗎 謝謝老師
郭老師
2023 09/06 17:12
放著稅你們也抵扣不了的,你只能抵扣你自己使用的那一部分。
郭老師
2023 09/06 17:13
增值稅你們也抵扣不了的,不是告訴你了,價稅合計分割出去啊,你只能抵扣你自己使用的。
84785008
2023 09/06 17:29
那譬如說 供電公司開具一張50000 稅額是3000 元的專票價稅合計金額 53000 是給我們 分割單我分53000/2=26500元出去 那我這張專票 稅額3000 我能抵多少 怎么算的 不理解呢
84785008
2023 09/06 17:31
我使用了26500 然后26500/1.06*0.06=1500 是這個意思嗎老師?另外我需要把53000的專票復印一張連同分割單一起給對方做賬嗎?
郭老師
2023 09/06 17:34
是的,是的,是這么做的。
84785008
2023 09/07 08:41
那最后請問老師,我收到的電費發(fā)票稅額是3000 先認證了 然后進項稅額再轉出1500?在申報進項那里轉出對嗎?入賬是借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)
郭老師
2023 09/07 08:43
你好,不對吧,你怎么都做管理費用里面了,這一部分不應該是往來科目 借管理費用, 其他應收款 應交稅費、應交增值稅進項,貸銀行房款 借銀行存款, 貸其他應收款, 應交稅費,應交增值稅進項轉出 第一個其他應收款是不含稅的,對方承擔的進項,這個是發(fā)票上面的稅額。
郭老師
2023 09/07 08:44
然后第二個其他應收款是上面的不含稅的,對方承擔的 進項轉出是他應該承擔的對應的那一部分稅額。
84785008
2023 09/07 15:35
老師 你寫的沒懂呢 我?guī)霐祿蠋熌憧纯磳Σ粚?我公司收到電費發(fā)票金額50000 稅額是3000 合計53000的發(fā)票 我要入賬吧 借:管理費用 23500 其他應收款 26500 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3000 貸:銀行存款 53000 然后憑分割單再做借:其他應收款 26500 管理費用 1500 貸:銀行存款 26500 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1500 是這樣吧?
84785008
2023 09/07 15:38
最終 這張電費發(fā)票53000的金額 我分給對方26500 然后 進項我只能抵扣1500 還余25000我計入管理費用 是這樣吧 進項稅額 我再增值稅納稅申報表 附表二進項稅額中填寫轉出1500對吧
郭老師
2023 09/07 15:42
你好,你們單位自己使用的是多少?對方使用的是多少?這個管理費用,這不已經是少做了的。
84785008
2023 09/07 16:00
53000的電費 我們一家一半
郭老師
2023 09/07 16:02
可以的,可以這么做的。
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