問題已解決

甲公司在2023年3月25日發(fā)現(xiàn)如下事項:. 2023年1月8日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙公司將其從甲公司購入的一批商品全部退回。該批商品系甲公司2023年10月25日銷售給乙公司的,售價為1 000萬元,成本為700萬元,截至退回時,貨款尚未收到,甲公司對該應(yīng)收賬款計提了壞賬準備100萬元。 甲公司在2023年1月8日的賬務(wù)處理如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入 1 000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 130 貸:應(yīng)收賬款 1 130 借:庫存商品 700 貸:主營業(yè)務(wù)成本 700 屬于資產(chǎn)負債表日后事項,要求對上述處理不正確的分別編制相應(yīng)的調(diào)整分錄。 看不懂答案借:以前年度損益調(diào)整 300 主營業(yè)務(wù)成本 700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1 000

84785020| 提問時間:2023 09/06 15:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,題目把分錄合并了
2023 09/06 15:35
84785020
2023 09/06 15:43
那為啥還會有主營業(yè)務(wù)成本?不應(yīng)該變成以前年度損益調(diào)整了嗎? 難道不應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費—……130 貸:應(yīng)收賬款1130?
暖暖老師
2023 09/06 15:44
這個跨年了肯定是以前年度的
84785020
2023 09/06 15:44
那老師能寫個正確的分錄么,不要合并的
暖暖老師
2023 09/06 15:47
借以前年度損益調(diào)整1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅130 貸應(yīng)收賬款1130 借庫存商品700 貸以前年度損益調(diào)整700
84785020
2023 09/06 15:53
對呀,那我發(fā)的這個給的答案就是錯的,看都看不懂,還有主營業(yè)務(wù)收入是啥東西哦
暖暖老師
2023 09/06 15:55
是的,這個很明顯的了
84785020
2023 09/06 16:29
老師, 1.這個應(yīng)付賬款的公允和賬面是不是寫反了?要不然B的公允10000,賬面8980就不對了 2.應(yīng)付賬款的公允不等于賬面該怎么做,好像沒碰到過呀 凈利潤只能算出來(530-120+30)
暖暖老師
2023 09/06 16:31
不好意思,合并這塊老師不熟悉
84785020
2023 09/06 16:32
好 的,謝謝老師
暖暖老師
2023 09/06 16:34
祝你學(xué)習進步加油
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