當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,我們是小規(guī)模。本月采購這些花費(fèi)了6900(如圖1)。本月也原封不動(dòng)全部銷售了出去,賣了9000元(如圖2)。請(qǐng)問如何做賬,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本? 我是這么做的:采購 借:庫存商品6900 貸:銀行存款 銷售借:銀行存款9000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 6900 領(lǐng)導(dǎo)說不對(duì),我在想那該如何做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
這樣做才對(duì)
2023 09/06 09:52
84785045
2023 09/06 09:56
我是這樣做的,麻煩看下圖片哈。說不對(duì)
樸老師
2023 09/06 10:05
小規(guī)模不寫三級(jí)科目銷項(xiàng)稅
84785045
2023 09/06 10:09
那寫什么,這個(gè)季度開票超30萬了哈
樸老師
2023 09/06 10:19
就寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
多少萬也是這樣寫
閱讀 258