問題已解決

老師,我從外賬手里把賬接過來,科目匯總表的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款全是負(fù)數(shù),我想調(diào)成整數(shù),怎么調(diào)

84784987| 提問時間:2023 09/05 15:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 科目匯總表不用調(diào)整 資產(chǎn)負(fù)債表不是負(fù)數(shù)就可以
2023 09/05 15:37
84784987
2023 09/05 15:41
就是資產(chǎn)負(fù)債表也是負(fù)數(shù),不好看
84784987
2023 09/05 15:44
我剛接手過來,正好需要重新建賬,想把應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)部分,全部調(diào)到預(yù)收賬款去可以嗎,這樣就不是負(fù)數(shù)了;同樣應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款去,可以嗎
樸老師
2023 09/05 15:51
同學(xué)你好 應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)時:應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款,將預(yù)收這部分金額顯示在資產(chǎn)負(fù)債表中的負(fù)債類科目:預(yù)收賬款科目的貸方; 應(yīng)付賬款科目為負(fù)數(shù)時,調(diào)整為預(yù)付賬款,顯示在資產(chǎn)類科目:預(yù)付賬款的借方;
84784987
2023 09/05 16:16
老師,所以我的意思是我現(xiàn)在正好要從新建賬,直接把應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)期初余額,改成預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,這樣就都是正數(shù)了,可以嗎 比如期初余額:應(yīng)收賬款是-2000,我就錄預(yù)收賬款2000,可以嗎
樸老師
2023 09/05 16:22
同學(xué)你好 對的 這個可以的
84784987
2023 09/05 16:29
好的,謝謝
樸老師
2023 09/05 16:36
滿意請給五星好評,謝謝
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