問題已解決

老師你好,我現(xiàn)在在填寫會計報表,數(shù)據(jù)很少,基本沒業(yè)務(wù),只需要填一個月,但是我填完不太對,不太清楚怎么填,可以幫我看看嗎

84785043| 提問時間:2023 09/05 10:36
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,可以的,具體哪里不清楚的
2023 09/05 10:49
84785043
2023 09/05 11:07
老師我可以把數(shù)據(jù)截圖發(fā)給你嗎,但是每次只能發(fā)3張,可能得發(fā)3次
84785043
2023 09/05 11:08
這是前三張的截圖
84785043
2023 09/05 11:08
這是另外三張截圖
84785043
2023 09/05 11:08
這是最后一張截圖
冉老師
2023 09/05 11:10
學(xué)員。你按照截圖的余額填寫報表
84785043
2023 09/05 11:12
需要填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,填了不對,不平衡,然后也不敢確定數(shù)據(jù)有沒有填錯
冉老師
2023 09/05 11:13
老師看,你們是不是用的金蝶軟件的
冉老師
2023 09/05 11:13
金蝶軟件可以自動生成報表的
84785043
2023 09/05 11:13
現(xiàn)在需要填寫2016.9月的 老師我填好了,拍照給你看看可以不
冉老師
2023 09/05 11:14
可以的,發(fā)給老師看看,
84785043
2023 09/05 11:18
還沒有平衡,希望老師能幫忙指點指點
84785043
2023 09/05 11:18
填的期間是2016年9月的
冉老師
2023 09/05 11:20
未分配利潤沒有寫,本期的 等于期初加上本期凈利潤
84785043
2023 09/05 15:05
老師,沒有未分配利潤這個科目的數(shù)據(jù),只有利潤分配,應(yīng)該怎么計算呀
冉老師
2023 09/05 15:21
利潤分配,就是未分配利潤科目的
84785043
2023 09/05 16:17
好的老師,截圖里,利潤分配的本年累計是在借方,那我填的時候是填報負(fù)數(shù)嗎?
84785043
2023 09/05 16:17
然后2016年9月沒有利潤分配發(fā)生額,填報0是嗎
冉老師
2023 09/05 16:19
好的老師,截圖里,利潤分配的本年累計是在借方,那我填的時候是填報負(fù)數(shù)嗎? 是的,借方是負(fù)數(shù)的意思的
冉老師
2023 09/05 16:19
然后2016年9月沒有利潤分配發(fā)生額,填報0是嗎 這個看余額的,學(xué)員
冉老師
2023 09/05 16:19
未分配利潤,就是看利潤分配這個科目的所有余額加和的
冉老師
2023 09/05 16:20
學(xué)員填寫報表的時候,資產(chǎn)負(fù)債科目按照各個科目余額填寫的
冉老師
2023 09/05 16:20
損益的不用填寫,因為最終反饋在利潤分配科目的
冉老師
2023 09/05 16:20
還有注意本年利潤是沒有余額的,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的
84785043
2023 09/05 16:41
好的老師,可是資產(chǎn)負(fù)債表不平,不符合公式,資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
84785043
2023 09/05 16:42
這是我更正后的,依舊不平
冉老師
2023 09/05 16:42
看一下,各個科目金額都寫在報表上沒
84785043
2023 09/05 16:43
麻煩老師幫我看看是哪里數(shù)據(jù)取錯了
84785043
2023 09/05 16:44
嗯嗯,我檢查幾遍,有金額的我都填上了,但是不知道我的判斷有沒有錯誤
冉老師
2023 09/05 16:44
未分配利潤寫的不對,本期的
84785043
2023 09/05 17:02
應(yīng)該為0才對是嗎老師
冉老師
2023 09/05 17:12
不是的,應(yīng)該是期初,加上本期凈利潤的
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