問題已解決

請問客戶買了我的貨,說不開票,報價是含稅的,他減7個點私戶打過來公司!我們公司有這批貨物的進項抵扣票!抵扣怎么做!最多多久要申報?因為客戶說如果后期開票再把點補回來!再開票!

84784961| 提問時間:2023 09/04 20:56
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!你們正常抵扣,銷售時做無票收入申報,只是這個會有稅額的差異,如果后期客戶不開發(fā)票的話
2023 09/04 20:58
84784961
2023 09/04 21:00
如果后來他確定不開,是不是可以年底一起申報(從年初到年底的不開票)
丁小丁老師
2023 09/04 21:06
您好!不行,只要你賬上確認了收入就要申報,除非你沒確認收入
84784961
2023 09/04 21:08
還沒有做確認收入老師
丁小丁老師
2023 09/04 21:58
您好!那就可以,如果確認了收入,那就要申報增值稅的, 不過按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,你們的貨物被客戶控制了,就是要確認收入的,這塊的話你自己把握權(quán)衡下哦
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