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老師,申報(bào)表上的期末留底稅額比賬上的多了4元,一般可能做無票收入時銷項(xiàng)稅額造成的稅差該怎么處理呢

84785039| 提問時間:2023 09/04 19:18
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),請稍等下
2023 09/04 19:26
向陽老師
2023 09/04 19:49
你好,那你是收入賬上少做了嗎 你看下收入是不是一樣的?
84785039
2023 09/04 20:56
老師收入是一樣的
向陽老師
2023 09/04 21:24
那你做一個借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸營業(yè)外收入
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