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上月做賬借庫(kù)存商品10 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1.3貸應(yīng)付賬款11.3,進(jìn)項(xiàng)票也認(rèn)證抵扣了,本月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)商品名字了,然后對(duì)方開了紅字發(fā)票,和上面的金額一樣的,我們收到后,怎么做賬?(上月已認(rèn)證抵扣))

84785019| 提問時(shí)間:2023 09/04 14:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借庫(kù)存商品-10 貸應(yīng)付賬款-11.3?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1.3
2023 09/04 14:25
84785019
2023 09/04 14:27
為什么不這樣寫?借庫(kù)存商品-10? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-1.3貸:應(yīng)付賬款-11.3?
家權(quán)老師
2023 09/04 14:28
稅務(wù)申報(bào)要按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785019
2023 09/04 14:30
意思是我這樣寫是不對(duì)的嗎
家權(quán)老師
2023 09/04 14:32
是的,按我那樣寫才是對(duì)的哈
84785019
2023 09/04 14:35
明白了老師
家權(quán)老師
2023 09/04 14:38
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