問(wèn)題已解決

員工在自己平臺(tái)買了產(chǎn)品作推廣,可否自己公司開(kāi)發(fā)票,然后報(bào)銷進(jìn)成本

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/04 10:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不能開(kāi)票啊,正常下單,不確認(rèn)收入,成本結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷售費(fèi)用,我們也有的,自己公司賣辦公用品 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 不用確認(rèn)銷項(xiàng)稅,相當(dāng)于買入時(shí)就是用于推廣的產(chǎn)品,
2023 09/04 10:33
84785030
2023 09/04 10:39
不確認(rèn)收入的依據(jù)?
廖君老師
2023 09/04 11:02
您好,不好意思,剛才走開(kāi)了,沒(méi)有及時(shí)回復(fù)您還請(qǐng)?jiān)彙?相當(dāng)于我們購(gòu)進(jìn)這個(gè)商品時(shí)就是用來(lái)銷售推廣的,如果沒(méi)有入庫(kù)就是這個(gè)分錄 借:銷售費(fèi)用? 進(jìn)項(xiàng)? 貸:銀行 現(xiàn)在只是在我們倉(cāng)庫(kù)里待了一會(huì)
84785030
2023 09/04 11:18
我們自己加工的產(chǎn)品來(lái)的
廖君老師
2023 09/04 11:24
您好,那這個(gè)要申報(bào)增值稅,但不用開(kāi)票,申報(bào)未開(kāi)票收入和增值稅,也不用員工買單來(lái)報(bào)銷 借:銷售費(fèi)用? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫(kù)存商品 這里有個(gè)案例您參考一下 稅務(wù)稽查人員對(duì)甲公司進(jìn)行日常稅務(wù)檢查,發(fā)現(xiàn)甲公司為提高市場(chǎng)的占有率,開(kāi)展促銷活動(dòng),將自產(chǎn)的一種產(chǎn)品用于市場(chǎng)推廣。共發(fā)出數(shù)量為1000個(gè),該產(chǎn)品對(duì)外銷售不含稅單價(jià)為10元/個(gè),單位生產(chǎn)成本7元/個(gè)。 會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi)7000元 貸:庫(kù)存商品7000元 年終匯算清繳時(shí)沒(méi)做納稅調(diào)整,確認(rèn)收入申報(bào)納稅?;槿藛T要求甲公司做納稅調(diào)整,并補(bǔ)繳稅款加收滯納金。甲公司的財(cái)務(wù)人員辯稱,公司是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)帳的,沒(méi)做錯(cuò)?;槿藛T解釋,在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,有些業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)上未確認(rèn)收入,而在匯算清繳時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)稅法的規(guī)定做納稅調(diào)整,確認(rèn)收入申報(bào)納稅。你公司將自產(chǎn)的一種產(chǎn)品用于市場(chǎng)推廣,應(yīng)視同銷售收入,確認(rèn)收入10000元,成本7000元。
84785030
2023 09/04 11:31
實(shí)際操作中,由于平臺(tái)我們付款的,所以員工墊付了款,不報(bào)賬不合適?
廖君老師
2023 09/04 11:34
您好,借:銀行? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫(kù)存商品 然后把錢還員工 借:銷售費(fèi)用? ?貸:銀行 后附憑證附件是平臺(tái)訂單
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