問題已解決

老師好!請(qǐng)問繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,收到返回公司的工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?用工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶發(fā)放員工福利時(shí)又該做什么分錄?謝謝老師!

84784967| 提問時(shí)間:2023 09/01 13:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023 09/01 13:27
向陽老師
2023 09/01 13:32
借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款 收到借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付出去借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784967
2023 09/01 13:41
老師,那請(qǐng)問如果工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶有利息的時(shí)候,其他應(yīng)付款和銀行存款~工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶余額就差了利息的錢,對(duì)嗎?
向陽老師
2023 09/01 13:45
借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入負(fù)數(shù)。
84784967
2023 09/01 13:47
老師,就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)的銀行存款賬戶余額與其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi)的余額不一致是對(duì)的,是嗎?我怎么認(rèn)為這兩個(gè)科目的余額應(yīng)該一致呢?
向陽老師
2023 09/01 13:53
其他應(yīng)付款不需要和銀行余額一致
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~