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那老師你寫的分錄去年補繳稅時,賬上沒有調(diào)整,今年我還繼續(xù)這樣補做賬嗎?那對今年的利潤有影響嗎
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2023 09/01 10:04
暖暖老師
2023 09/01 10:10
你需要補提這個所得稅沖了掛賬的,
暖暖老師
2023 09/01 10:13
有也需要沖了,你怎么掛的怎么沖了補提后
暖暖老師
2023 09/01 10:15
繳納就是其他應(yīng)付款貸銀行存款,
暖暖老師
2023 09/01 10:19
因為你上邊借管理費用貸其他這個稅金
暖暖老師
2023 09/01 10:21
那就是了,你把稅金放在了其他,后期繳納也是通過這個
84785019
2023 09/01 10:07
就是去年管理費用調(diào)增補交了所得稅,那管理費用掛的其他應(yīng)付款,管理費用補交所得稅了,其他應(yīng)付款還掛著沒做賬。賬面還掛著
84785019
2023 09/01 10:08
那今年補做賬?借其他代以前年度,再借以前年度代利潤分配未分配?那會影響今年利潤嗎
84785019
2023 09/01 10:11
就是調(diào)增40萬,管理費用結(jié)轉(zhuǎn)了,用以前調(diào)整了交了所得稅,而當時掛著的其他應(yīng)付款沒消掉,那都九月了,我再補做賬會影響今年利潤嗎,因為代利潤分配未分配
84785019
2023 09/01 10:12
就是補交稅后不用管賬面的其他應(yīng)付款?賬面有40萬呢
84785019
2023 09/01 10:13
怎么補提
84785019
2023 09/01 10:14
一開始是借管理費用代其他應(yīng)付
84785019
2023 09/01 10:15
然后借以前代應(yīng)交稅費,再借利潤分配代以前年度
84785019
2023 09/01 10:15
后面沒有做過賬,因為其他應(yīng)付款還掛著
84785019
2023 09/01 10:15
所以想問問老師
84785019
2023 09/01 10:16
做的是應(yīng)交稅費所得稅代銀行
84785019
2023 09/01 10:16
那其他應(yīng)付款怎么弄
84785019
2023 09/01 10:20
一開始是借管理費用代其他應(yīng)付款
84785019
2023 09/01 10:21
現(xiàn)在其他應(yīng)付款賬面40萬,不知道怎么調(diào)整
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