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老師留抵稅額的賬務(wù)處理怎么做

84785041| 提問時間:2023 08/31 17:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2023 08/31 17:03
84785041
2023 08/31 17:15
老師,您好,我們前一期產(chǎn)生了留抵進項稅額,在本期又產(chǎn)生了新的留抵進項稅額,像這種我們應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)留抵的這部分進項稅額,分錄應(yīng)該怎么提現(xiàn)?
東老師
2023 08/31 17:16
只是進項稅額可以這么做? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
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