問(wèn)題已解決

老師,跨月的發(fā)票對(duì)方未認(rèn)證,我這邊已經(jīng)申報(bào)且出庫(kù),收到退回的發(fā)票怎么記賬呀,還有已經(jīng)出庫(kù)結(jié)賬了,都怎么記賬呀

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/31 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
紅沖上月做的銷售分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就是
2023 08/31 14:57
84784980
2023 08/31 14:58
等重新開(kāi)票后,我在重新結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,是吧老師。
84784980
2023 08/31 14:59
那我已經(jīng)申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅怎么處理呢,原來(lái)是6的,重新開(kāi)具是6和13的,我到時(shí)候補(bǔ)差額交稅嗎
家權(quán)老師
2023 08/31 15:00
是的,就是那個(gè)意思的哈。如果只是發(fā)票錯(cuò)誤,就只紅沖收入,不紅沖成本
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