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老師您好,請問公司食堂買菜做飯的費(fèi)用是記入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)還是記入管理費(fèi)用-福利費(fèi)呀

84785027| 提問時間:2023 08/31 14:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2023 08/31 14:16
84785027
2023 08/31 14:30
那請問這樣的話轉(zhuǎn)出是怎么轉(zhuǎn),我之前寫的直接庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)出
84785027
2023 08/31 14:42
這記賬憑證寫的話借方登記貸方轉(zhuǎn)出怎么寫啊老師
bamboo老師
2023 08/31 14:50
請問是銀行支付的還是庫存現(xiàn)金支付的?
84785027
2023 08/31 15:12
**支付的,報銷基本費(fèi)用沒有通過基本戶
bamboo老師
2023 08/31 15:21
**支付的 是*號 看不見是什么支付
84785027
2023 08/31 15:22
老師,是VX支付的
bamboo老師
2023 08/31 15:23
是公司名下的還是單位名下的wei xin?
84785027
2023 08/31 15:33
是老板的**。
84785027
2023 08/31 15:35
老板VX,因?yàn)槲覀児静砰_業(yè)不久,人員還不齊,所以財務(wù)這邊提交報銷單,老板VX支付的
bamboo老師
2023 08/31 15:41
那不應(yīng)用銀行存款或者庫存現(xiàn)金 應(yīng)該用其他應(yīng)付款-老板
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