問題已解決

8月12號收到了貨款,然后8月18號給開了發(fā)票,也發(fā)貨了,結果20號發(fā)現(xiàn)票開錯了,就紅沖了,然后這個月不開了,下個月開,這個整個的會計分錄怎么做呀

84784947| 提問時間:2023 08/30 22:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,收款借:銀行存款,貸:預收賬款
2023 08/30 22:52
易 老師
2023 08/30 22:53
發(fā)貨開票,您好,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
易 老師
2023 08/30 22:54
下個月紅沖再重開借:預收賬款負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)重做借:主營業(yè)務成本負數(shù),貸:庫存商品負數(shù)借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
易 老師
2023 08/30 22:55
下個月紅沖再重開借:預收賬款負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)重做借:主營業(yè)務成本負數(shù),貸:庫存商品負數(shù),重做借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
84784947
2023 08/30 23:09
是電子票,本月沖紅的,本月已經結轉成本了,然后本月也不開票了,沖紅的話怎么做賬務處理呢
易 老師
2023 08/30 23:12
分錄一樣的,也是做負數(shù)分錄,沒再開票,藍字分錄可先不做下個開票再做
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