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實(shí)務(wù)
問題已解決
學(xué)堂老師您好! 跨月實(shí)習(xí)工資4000怎樣做賬?下個(gè)月交社保怎樣計(jì)提做賬
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速問速答同學(xué)您好,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款, 交交稅費(fèi)-個(gè)稅
2023 08/30 22:01
易 老師
2023 08/30 22:02
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/ (單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/ (單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/ (單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
84784973
2023 08/31 08:49
8月17日入職,到9月17日一個(gè)月實(shí)習(xí)工資,跨月怎樣計(jì)提工資薪金?老師!
易 老師
2023 08/31 08:58
同學(xué)您好,跨月的情況,分兩個(gè)月,各自計(jì)提,損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
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