問題已解決

老師個(gè)體工商戶,開的是電子普通發(fā)票,上一季度有個(gè)顧客不要發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候未開票也報(bào)上了,但這一季度,顧客又要開發(fā)票,我在給他開出來,我的增值稅咋報(bào)

84785021| 提問時(shí)間:2023 08/30 19:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模的嗎?如果是的話,你看一下,你到時(shí)候一正數(shù)一負(fù)數(shù)不申報(bào)沒有保存了吧,保存不了的話就得去稅務(wù)局。
2023 08/30 19:30
84785021
2023 08/30 19:32
老師正數(shù),負(fù)數(shù)是填哪一欄
郭老師
2023 08/30 19:36
如果沒有其他的銷售額 正數(shù)填寫10藍(lán)負(fù)數(shù)填寫第10藍(lán)
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