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合并報表中抵銷損益的分錄,貸方,未分配利潤年末數(shù),未分配利潤~提取盈余公積,未分配利潤~應(yīng)付股東分紅,不明白,不是后面的兩個已經(jīng)匯總到未分配利潤了,為什么還要分開做

84784983| 提問時間:2023 08/30 16:21
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陳橙老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,年初未分配利潤+調(diào)整后凈利潤=年末未分配利潤+提取盈余公積+分紅。 抵損益分錄就是為了要在合表提現(xiàn)年末未分配利潤+提取盈余公積+分紅各是多少
2023 08/30 16:43
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