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老師,收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該怎么處理?怎么做分錄?去年就收到了,一直沒做賬?現(xiàn)在補(bǔ)上可以嗎?

84785012| 提問時(shí)間:2023 08/29 14:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX營業(yè)外收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整- 貸:未分配利潤
2023 08/29 14:43
84785012
2023 08/29 14:45
老師,小規(guī)模沒有以前年度損益科目,可以直接計(jì)入營業(yè)外收入嗎?那如果這筆錢都繳納員工社保了,可以嗎?如何做分錄呢?
易 老師
2023 08/29 14:50
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
84785012
2023 08/29 15:00
那如何做分錄呢老師
易 老師
2023 08/29 15:08
同學(xué)您好,借銀行存款貸其他收益或者營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
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