問(wèn)題已解決
這題第二問(wèn)為什么不需要減去3400呢?
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第二題是銷(xiāo)項(xiàng)稅,不需要減去進(jìn)項(xiàng)稅。你是哪里計(jì)算有疑問(wèn)呢
2023 08/28 20:26
84784982
2023 08/28 20:32
為什么有時(shí)候計(jì)算增值稅時(shí)需要減去成本,而有時(shí)候不需要減去成本呢?什么情況下需要減去成本?什么情況下不需要減呢?
84784982
2023 08/28 20:33
還有這個(gè)
文靜老師
2023 08/28 21:07
簡(jiǎn)易計(jì)稅方式不能抵扣增值稅,不能減掉進(jìn)項(xiàng)稅
一般計(jì)稅方式可以抵扣增值稅,能夠減掉進(jìn)項(xiàng)稅
84784982
2023 08/29 08:48
倒數(shù)第二張圖是用的簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是也減去500了?。?/div>
文靜老師
2023 08/29 09:55
同學(xué),根據(jù)財(cái)稅[2016]36號(hào)文件附件2營(yíng)業(yè)稅改征增值稅有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定
(八)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)。
1.一般納稅人銷(xiāo)售其2016年4月30日前取得(不含自建)的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去該項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額為銷(xiāo)售額,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。(本題適用)
2.一般納稅人銷(xiāo)售其2016年4月30日前自建的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。
3.一般納稅人銷(xiāo)售其2016年5月1日后取得(不含自建)的不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)適用一般計(jì)稅方法,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去該項(xiàng)不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額,按照5%的預(yù)征率在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。
4.一般納稅人銷(xiāo)售其2016年5月1日后自建的不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)適用一般計(jì)稅方法,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,按照5%的預(yù)征率在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。
文靜老師
2023 08/29 09:56
減去500是扣除原價(jià),并不是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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