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求計(jì)算方案二的應(yīng)納增值稅稅額,應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額,稅后利潤,寫出詳細(xì)的計(jì)算過程

84785009| 提問時(shí)間:2023 08/28 14:59
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好 銷項(xiàng)稅=1000/1.13*13%=115.04 進(jìn)項(xiàng)稅=700/1.13*13%=80.53 交增值稅=115.04-80.53=34.51 應(yīng)納稅所得額=1000*30%-50=250 企業(yè)所得稅250*25%=62.5 稅后利潤250-62.5=187.54
2023 08/28 15:06
84785009
2023 08/28 15:16
應(yīng)納稅所得額不需要加上200÷(1+13%)x13%嗎
張壹老師
2023 08/28 15:34
你好,你800,送200,200另外開票,你的收入是按1000來算的,200算進(jìn)去了
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