問題已解決
老師,我們20年有一筆業(yè)務(wù),發(fā)票1萬已經(jīng)開了,對方一直沒回款,現(xiàn)在約定,減少5千元,對方支付5千,合同就終止了,發(fā)票對方20年已經(jīng)認(rèn)證了,這個我們需要怎么做賬呢
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速問速答你好,減少5千元,是壞賬,還是給予對方的優(yōu)惠??
2023 08/28 09:50
84785016
2023 08/28 09:52
給對方的優(yōu)惠
84785016
2023 08/28 09:52
返點,對方讓我們開5千負(fù)數(shù)發(fā)票
鄒老師
2023 08/28 09:53
你好
借:銀行存款,銷售費用,貸:應(yīng)收賬款?
84785016
2023 08/28 09:55
讓我們開負(fù)數(shù)發(fā)票
84785016
2023 08/28 09:55
對方說開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以付款
鄒老師
2023 08/28 09:56
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785016
2023 08/28 09:59
1.對方讓開負(fù)數(shù)發(fā)票,這個負(fù)數(shù)發(fā)票我們能開吧
2.開負(fù)數(shù)不用憑證紅沖嗎?
鄒老師
2023 08/28 10:00
你好
1,給對方的優(yōu)惠,你們是可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
2,只需要針對負(fù)數(shù)部分,做費用分錄就是了?
84785016
2023 08/28 10:04
可是發(fā)票是顯示稅的,
?借:銀行存款5000
? ?銷售費用4716.98??
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項283.02,貸:應(yīng)收賬款 1 0000
完整的是這樣嗎
鄒老師
2023 08/28 10:06
你好,正數(shù)發(fā)票的時候,做收入分錄
借;應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
給對方優(yōu)惠的部分,做費用就是了
借:銀行存款,銷售費用(優(yōu)惠的部分),貸:應(yīng)收賬款?
84785016
2023 08/28 10:15
我不明白,可我已經(jīng)開一筆負(fù)數(shù)發(fā)票了啊,這個負(fù)數(shù)發(fā)票當(dāng)月不做賬?
鄒老師
2023 08/28 10:17
你好,這里負(fù)數(shù)發(fā)票的金額,直接做費用處理就是了
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