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以前年度的進項稅額轉(zhuǎn)出,對應(yīng)的成本怎樣做分錄
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速問速答虛增的業(yè)務(wù)嗎
還是實際的,發(fā)票不合格
2023 08/23 23:55
84785027
2023 08/23 23:57
發(fā)票不合格
郭老師
2023 08/24 00:14
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
對應(yīng)的成本納稅調(diào)增
84785027
2023 08/24 07:24
成本不需要做分錄?
郭老師
2023 08/24 07:35
跨年了成本用以前年度損益調(diào)整
84785027
2023 08/24 07:42
成本怎樣做分錄
郭老師
2023 08/24 07:49
因為跨年了,這個主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整來代替,不是嗎?
當(dāng)年的借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
因為你這個發(fā)票不合格,實際有業(yè)務(wù),你這個成本不能紅沖,所以需要納稅調(diào)增
調(diào)增的是你當(dāng)時做成本的發(fā)票上面的不含稅金額。
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