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去年少記收入,今年怎么做分錄

84785027| 提問時(shí)間:2023 08/23 23:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你增值稅所得稅申報(bào)的是正確的嗎?
2023 08/23 23:11
84785027
2023 08/23 23:14
不正確,所得稅年報(bào)表少記了
84785027
2023 08/23 23:15
銷項(xiàng)稅額是對(duì)的
郭老師
2023 08/23 23:15
你好,增值稅是正確的嗎? 如果是的話,借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 你需要修改匯算清繳
84785027
2023 08/23 23:16
最后轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎
郭老師
2023 08/23 23:26
對(duì)的,是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)的
84785027
2023 08/23 23:29
你寫的應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)交所得稅嗎
郭老師
2023 08/23 23:34
你好,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 價(jià)稅分開
84785027
2023 08/23 23:39
增值稅是對(duì)的
郭老師
2023 08/23 23:41
那就借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整
84785027
2023 08/23 23:44
補(bǔ)交所得稅,是借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅嗎
郭老師
2023 08/23 23:48
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
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