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增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅,如何做會(huì)計(jì)分錄

84784977| 提問時(shí)間:2023 08/23 17:26
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、交稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:營業(yè)外支出——稅款滯納金 貸:銀行存款 二、至于稅款欠稅的金額,需要補(bǔ)提銷項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅
2023 08/23 17:26
84784977
2023 08/23 17:32
欠稅的金額是1月份的,應(yīng)該不用補(bǔ)提,現(xiàn)在是我把多余的進(jìn)項(xiàng)稅來抵減欠交的稅費(fèi)
84784977
2023 08/23 17:34
我賬上未交稅費(fèi)和我的欠交稅費(fèi)金額是對(duì)的上的,就是現(xiàn)在我把多余的進(jìn)項(xiàng)來抵扣欠交的稅費(fèi)了,我不知道這個(gè)抵減的分錄如何做
venus老師
2023 08/23 19:24
那你欠交的是什么稅呢,同學(xué)
84784977
2023 08/23 19:39
截圖上有的,增值稅
84784977
2023 08/23 19:40
滯納金也抵減了
venus老師
2023 08/23 19:41
你們有欠交的增值稅,就要賬上有未交增值稅才可以
84784977
2023 08/23 19:44
我賬上有未交增值稅的呀,未交增值稅和我抵減前的金額肯定是對(duì)的上的,就是我現(xiàn)在用留底的進(jìn)項(xiàng)稅抵減了我1月份欠的增值稅和滯納金,我抵減的這個(gè)應(yīng)該如何做分錄,我不是交增值稅,我是用進(jìn)項(xiàng)抵減了我欠的增值稅和滯納金
venus老師
2023 08/23 19:52
你一月份欠的增值稅不也是記到未交增值稅嗎
84784977
2023 08/23 20:21
肯定是記到未交增值稅呀
84784977
2023 08/23 20:23
我現(xiàn)在不是要交稅的分錄,我需要留底進(jìn)項(xiàng)抵減增值稅欠稅的分錄,我錢都沒付出去,我交什么稅
84784977
2023 08/23 20:25
我欠沒付出去,但是我的未交增值稅少了,因?yàn)槲矣昧舻走M(jìn)項(xiàng)抵減了欠交的增值稅和滯納金
venus老師
2023 08/23 20:46
同學(xué)你好 按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
84784977
2023 08/23 21:03
未交稅金已經(jīng)被留底進(jìn)項(xiàng)抵減了,貸未交稅金?呢我賬上的未交稅金不是又多了?
venus老師
2023 08/23 21:13
你在抵減,也要在賬上體現(xiàn)出來呀
84784977
2023 08/24 14:57
不對(duì),我紅字做了進(jìn)項(xiàng)稅金 未交增值稅 營業(yè)外支出,分錄不平,感覺你沒理解我說的
venus老師
2023 08/24 15:10
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅,如何做會(huì)計(jì)分錄?就這個(gè)問題,就是我上面給你的分錄。你也可以就這個(gè)問題問下其他的老師,專門指定你認(rèn)可的老師回答也行
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