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老師好,之前做了 借 資產(chǎn)減值損失 貸 壞賬準(zhǔn)備 后面審計(jì)的時(shí)候 因?yàn)闆]有相關(guān)法院的文書,不認(rèn)可這筆壞賬了,那怎么處理 借 資產(chǎn)減值損失 負(fù)數(shù) 貸 壞賬 負(fù)數(shù)?

84785013| 提問時(shí)間:2023 08/23 10:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:壞賬準(zhǔn)備 貸:利潤分配-未分配利潤
2023 08/23 10:16
84785013
2023 08/23 10:23
老師,那 資產(chǎn)減值損失 就不管了
家權(quán)老師
2023 08/23 10:28
是的,都跨年了,不管了
84785013
2023 08/23 10:43
老師,匯算清繳的時(shí)候 是不是要做納稅調(diào)減了
家權(quán)老師
2023 08/23 10:49
是的,做納稅調(diào)整就是了
84785013
2023 08/23 10:50
老師,你知道是在哪個(gè)項(xiàng)目做調(diào)整嗎 是不是資產(chǎn)減值損失 填寫負(fù)數(shù)金額就可以了
家權(quán)老師
2023 08/23 10:54
更正發(fā)生當(dāng)年的報(bào)表,然后重新匯算,跟今年無關(guān)
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