問題已解決
進項的稅額 好像是要掛到進項稅額未交稅金那邊吧,.,然后后面交了 在掛進項已交那邊 ?
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速問速答你好,進項的稅額計入應交稅費-增值稅-進項稅
2023 08/23 09:29
84785010
2023 08/23 09:31
不是有個未繳納嗎,,未抵扣
家權老師
2023 08/23 09:35
沒勾選抵扣前,掛應交稅費-待認證進項稅
84785010
2023 08/23 09:37
交了掛應交稅費-增值稅-進項稅 ?
家權老師
2023 08/23 09:40
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
84785010
2023 08/23 09:51
那原材料發(fā)票過來的時候。不是有個進項稅額嗎,,,,,那個不是掛待抵扣認證嗎
家權老師
2023 08/23 09:54
未認證的勾選了就做
借:應交稅費-增值稅-進項稅
貸:應交稅費-待認證進項稅
84785010
2023 08/23 10:09
幫我看看哪張有問題
家權老師
2023 08/23 10:12
按我的思路做哈,你的憑證都有問題
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