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我們公司有個(gè)項(xiàng)目,開票是215萬,開票也是215萬,現(xiàn)在對(duì)方公司直接扣下2萬管理費(fèi),只轉(zhuǎn)了213萬給我們,現(xiàn)在如何平賬呢?

84785009| 提問時(shí)間:2023 08/21 14:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)就是? 借 銀行存款 213? 銷售費(fèi)用 2? ?貸 主營業(yè)務(wù)收入215
2023 08/21 14:18
84785009
2023 08/21 14:19
不需要對(duì)方給我們開發(fā)票也可以做銷售費(fèi)用嗎?
小鎖老師
2023 08/21 14:22
需要,質(zhì)量扣款是需要的
84785009
2023 08/21 14:23
但是對(duì)方不給我們開票,直接扣款貨款的2萬再轉(zhuǎn)給我們的?如何處理?
小鎖老師
2023 08/21 14:27
那不行,那你們就沒法扣除啊這個(gè)
84785009
2023 08/21 14:30
那要是當(dāng)時(shí)是不是開票是213萬的話,這2萬就不需要處理了嗎?合同簽的215萬
小鎖老師
2023 08/21 14:33
對(duì)的,如果你開的213就沒事
84785009
2023 08/21 14:41
現(xiàn)在開票了215萬了,怎么處理才好呢?
84785009
2023 08/21 14:43
已跨年了,是去年開票的
小鎖老師
2023 08/21 14:49
那這個(gè)票目前也不能紅沖了等于說
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