問(wèn)題已解決

我司去年6月購(gòu)入一無(wú)形資產(chǎn),但一直沒(méi)攤銷,到今天才發(fā)現(xiàn)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/19 10:21
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 把沒(méi)攤銷的,補(bǔ)攤銷就可以了
2023 08/19 10:25
84784980
2023 08/19 10:46
去年的和今年的應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
劉艷紅老師
2023 08/19 10:47
去年的計(jì)入以前年度損益就可以了
84784980
2023 08/19 11:13
去年的會(huì)計(jì)分錄是只做一條嗎?是只做借:以前年度損益調(diào)整? 貸:累計(jì)攤銷這一條嗎?是只做這一條就可以嗎?
劉艷紅老師
2023 08/19 11:13
是的,是的,做這一筆就可以了
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