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老師你好,我想問一下 題目:若按本月銷售收入的5%計(jì)提應(yīng)交消費(fèi)稅13200元,且本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為25220元,按增值稅和消費(fèi)稅的3%計(jì)提應(yīng)交教育附加(不考慮城市維護(hù)建設(shè)稅) 答案:借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 985.80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)985.80 我的問題是:為什么應(yīng)交稅費(fèi)是985.80呢,他為什么不可以直接(13200+25220)?? 3%

84784949| 提問時(shí)間:2023 08/18 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
教育附加=(繳納的增值稅加消費(fèi)稅)*3% 這個(gè)25220是進(jìn)項(xiàng)稅額,它是允許抵扣的
2023 08/18 14:50
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