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去年社保沒有計(jì)提直接做:借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行 現(xiàn)在想補(bǔ)計(jì)提怎么做?

84784955| 提問時(shí)間:2023 08/18 09:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 補(bǔ)計(jì)提做 ;? 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬; 這樣來做的 ; 你這個社保支付沒有??
2023 08/18 09:35
84784955
2023 08/18 09:45
社保支付了,不應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬嗎?
meizi老師
2023 08/18 09:46
你已經(jīng)做了管理費(fèi)用了 ; 不走以前年度損益調(diào)這個科目; 已經(jīng)做了計(jì)提; 只是貸方要走應(yīng)付職工薪酬; 你要調(diào)整?
84784955
2023 08/18 09:47
補(bǔ)2022年未計(jì)提的社保 借:以前年度損益 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益
84784955
2023 08/18 09:48
借銀行存款,那不是導(dǎo)致銀行增加了嗎?還是說銀行在借方(負(fù)數(shù)?)
meizi老師
2023 08/18 09:49
你好;? ? ’之前做了這筆;借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行 。然后調(diào)整?借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬;? 、然后做補(bǔ)計(jì)提?借:以前年度損益 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益? ?、這樣就可以了。 相當(dāng)于你要做3筆分錄?
84784955
2023 08/18 10:14
借銀行存款,那不是導(dǎo)致銀行增加了嗎?還是說銀行在借方(負(fù)數(shù)?)??
meizi老師
2023 08/18 10:15
你好;? 你做調(diào)整分錄哈 ; 這個不影響你的;? ?你怕做借方 ; 你就做貸方金額負(fù)數(shù)?
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